Добрый день!
Предприятие А (комиссионер) по договору комиссии с предприятием Б (коммитент), приобретает у предприятия В товар для предприятия Б.
А - УСН
Б, В - ОСН
А формирует для Б два счета-фактуры. Один перевыставляем счет-фактуру от В, указывая в нем сумму НДС. Второй без НДС на сумму комиссии.
Предприятие А давно так работает. Схема в интернете много где описана. Сейчас пришла налоговая, просят сдать декларацию по НДС, заплатить НДС, штрафы и т.д.
Пожалуйста, подкиньте ссылки на решения судов или статьи на эту тему, которые можно налоговой показать. Платить НДС не хочется :-)
