×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2006
    Сообщений
    457

    Спецам по НДС

    Можно ли принять к зачету НДС при таких условиях:

    1. Ю.Л. осуществляет деятельность, не облагаемую НДС (не на территории РФ). Весь входящий НДС я просто вклчаю в себестоимость.
    2. Осуществили операцию, которая подлежит облажению НДС. Хотим НДС по расходам, относящимся к этой операции, поставить к зачету. НО: (и тут самое сложное) этот НДС запихнут в счет-фактуру одной суммой. Нам его надо вычленить.
    То есть по одной счет-фактуре, в которй только одна позиция, надо расчетным путем на основании расшифровки к акту выполненных работ вытащить НДС, прямо относящийся именно к операции, облагаемой НДС.

    Возможно ли это?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2006
    Сообщений
    457
    В принципе, все необходимые условия выполнены:
    1. к зачету ставим именно НДС, относящийся к операциям, облагаемым НДС.
    2. Есть счет-фактура.
    Кроме того всё оплачено. На баланс поставлено именно согласно расшифровке к акту.

    Теоретически проблем не должно быть.
    А практически?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Смотря какой у Вас режим налогообложения. Если - общий то можно, если УСН - то нельзя, весь НДС вы должны перечислить в бюджет.

  4. #4
    Оленька616
    Гость
    Помогите, пожалуйста, как должен учитываться возврат товара от покупателя?Если я сделала сторно, то в книге покупок как должно это отражаться?

  5. #5
    Консультант Аватар для Ninulya7
    Регистрация
    30.09.2008
    Сообщений
    339
    Цитата Сообщение от Оленька616 Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, как должен учитываться возврат товара от покупателя?Если я сделала сторно, то в книге покупок как должно это отражаться?
    посмотрите тему http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=225533
    ps: "Документирование есть признак ума" Аристотель

  6. #6
    Клерк Аватар для Дарьяtmb
    Регистрация
    16.04.2007
    Сообщений
    230
    Добрый день! У нас ОСНО - опт., ЕНВД - розница. При закупке весь товар в одной сч-ф. При сдаче отчётности смотрела по партиям и выделяла какой именно товар был продан оптом, и по какой закупочной цене, соответсвенно и НДС к вычету. Не раз были проверки, относили сч-ф на весь товар в целом, претензий не предъявляли.

  7. #7
    Оленька616
    Гость
    А если возврат товара от ИП, не являющегося плательщиком НДС, значит и сторно должно быть без НДС?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Может быть у Вас оборот от реализации по ЕНВД не превышает 5% от всего оборота?
    По общему правилу налогоплательщики, осуществляющие операции, как облагаемые, так и не облагаемые НДС, обязаны вести раздельный учет "входного" НДС в порядке, установленном п. 4 ст. 170 Налогового кодекса РФ.
    почитайте еще письмо от 14 мая 2008 г. N 03-07-11/192

  9. #9
    Оленька616
    Гость
    так у нас ОСНО.Просто ИП купило в мае у нас товар,а в августе вернуло.ИП не работает с НДС.У меня в книге покупок за 3 квартал не будет НДС по этому возврату или все таки будет?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2006
    Сообщений
    457
    У меня скорее, операции, облагаемые НДС, не превышают 5%.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от С'НВ Посмотреть сообщение
    У меня скорее, операции, облагаемые НДС, не превышают 5%.
    тогда вам вообще нельзя принимать НДС к вычету

  12. #12
    Оленька616
    Гость
    кто-нибудь помогите!

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Оленька616 Посмотреть сообщение
    А если возврат товара от ИП, не являющегося плательщиком НДС, значит и сторно должно быть без НДС?
    НДС можно скорректировать в период возврата, предъявив его к вычету, можно только в случае возврата некачественного товара или не соответствующего условиям договора.
    Если "упрощенцем" возвращается товар качественный и полностью соответствующий условиям договора, то возврат товара оформляется как обратная реализация - покупка товара по новому договору купли-продажи, по которому бывший поставщик становится покупателем. При этом нельзя принять к вычету НДС по возвращенным товарам ("упрощенец" продает товары без НДС).

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2006
    Сообщений
    457
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    тогда вам вообще нельзя принимать НДС к вычету
    Почему нельзя???

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2006
    Сообщений
    457
    Оленька, Вы не могли бы создать свою тему и в ней общаться?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2006
    Сообщений
    457
    Коллеги, ну почему нельзя?
    НДС горит!

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от С'НВ Посмотреть сообщение
    Коллеги, ну почему нельзя?
    НДС горит!
    оформите возврат по претензии, сочините чего нибудь

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    оформите возврат по претензии, сочините чего нибудь
    извините, это Оленьке!

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    444
    не знаю где спросить. подскажите НДС вступил в силу о рассрочкке. как пишет в новостях клерк, что да, а в налоговых говорят что это с 4 квартала и что он не вступил

  20. #20
    Консультант Аватар для Ninulya7
    Регистрация
    30.09.2008
    Сообщений
    339
    Цитата Сообщение от Ирина185 Посмотреть сообщение
    не знаю где спросить. подскажите НДС вступил в силу о рассрочкке. как пишет в новостях клерк, что да, а в налоговых говорят что это с 4 квартала и что он не вступил
    Прочтите http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=225076
    Закон вступил в силу и распроятраняется на 3-й квартал.
    ps: "Документирование есть признак ума" Аристотель

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    444
    да знаю я это- читала, как налоговикам показать доказать. бьют кулаком в грудь, что нет

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    444
    спасибо

  23. #23
    Консультант Аватар для Ninulya7
    Регистрация
    30.09.2008
    Сообщений
    339
    Цитата Сообщение от Ирина185 Посмотреть сообщение
    да знаю я это- читала, как налоговикам показать доказать. бьют кулаком в грудь, что нет
    Единственный выход - ткнуть носом в закон и прямо закрепленные в нем положения о начале его действия и периоде, на который он распространяется.
    ps: "Документирование есть признак ума" Аристотель

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Сообщений
    1
    Я дилетант. Помогите пожалуйста правильно определить ставку НДС. В
    Постановлении Об утверждении перечней кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов код ОКПО отсутствует, а код ТН ВЭД присутствует.Могу я по ТН ВЭДу ставить 10%.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)