Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.8.3)1С:Предприятие 8.1 (8.1.10.50).
Подскажите, может ли быть такое? У меня чистый экспорт, НДС 0%. Работаем только со второго квартала. Во втором квартале была реализация, которую я подтвержаю в третьем. Документ "распределение НДС по косвенным" провожу ежемесячно. В итоге смотрю проводки и расчет.
Июнь: все замечтельно распределяет на 1 и 2 сделку.
Июль: Все хорошо на 3 и 4.
Август: все хорошо на 5,6,7 сделки.
Сентябрь: провожу подтверждение 1 и 2. Делаю распределение и часть НДС косв. поступившего в сентябре распределяется на 1 и 2 сделки которые были в июне. Разве так и должно быть?