Здравствуйте, уважаемые клерки! Вопрос такой:
Начали работать во 2 квартале, ВЭД. НДС вышел к возмещению 140 тысяч.
Сейчас вышел к уплате 290 тысяч. Как платить? С вычетом той суммы, что была к возмещению, т.е. 290-140=150? Или платить полностью сумму, что получилась по итогам 3 квартала?


