Добрый день!
Ситуация такова:
В 1 кв. НДС начислен и перечислен например 40000 руб.
Во 2 кв. по декларации сумма НДС к уменьшению 20000 руб.
В 3 кв. НДС к уплате 30000 руб.
Вопрос:
1. Можно ли заплатить только 10000 руб. с учетом уменьшения 2-го квартала?
2. Или надо платить 30000, а 2 квартал потом подавать на возмещение?
3. Или может какое письмо им приложить, чтобы зачли уменьшение 2-го кв.?
Благодарю.

