Добрый вечер. В 3 квартале был сделан возврат суммы по договору поставщику. Выставлена претензия. Выписана счет-фактура на возврат. Отражена в книге продаж. Уплачен НДС. Сделала следующие проводки
Д 76.2 К 68.2 - сч/ф на возврат. (30 333,06)
Д 76.2 К 91.1 - возмещенные суммы за нарушение договорных обязательств. (168 517,00)
Д 60.1 К 76.2 - взаимозачет (198 850,06)
Вот с НДС я разобралась. Запнулась на прибыли. Куда мне эту сумму, возвращенную за нарушение договорных обязательств девать в декларации по налогу на прибыль? Не в доходы же от реализации? Или может я где то в проводках промахнулась? И как мне все таки эту сумму, т.е. в какой строке отразить в декларации по налогу на прибыль?
Спасибо.

Ответить с цитированием