Подскажите как быть в ситуации если сч.фактура получена после отчетной даты. Документов подтверж.получение после отчетной даты не сохранили. Проводить в след.периоде? или провести в том где и должна но НДС уточнен.не сдавать?
Подскажите как быть в ситуации если сч.фактура получена после отчетной даты. Документов подтверж.получение после отчетной даты не сохранили. Проводить в след.периоде? или провести в том где и должна но НДС уточнен.не сдавать?
Проводить в следующем, конечно.
А так лучше не делатьно НДС уточнен.не сдавать![]()
т.е. провести в след.периоде, но сдать уточнен.декларацию за тот период в кот. она должна быть?
Отразите в том периоде, в котором получили, на сч-фактуре напишите получена тогда-то. И никаких уточненок не надо.
Спасибо!
10 октября поступил акт за оказанные услуги и счет-фактура от 31 августа. Шлепнул на акте входящий этим числом, но поскольку сентябрь и 3 кв ещё не закрыл, то приходую эти документы 30 сентября. Можно так делать?
Нет, вот только декларацию готовлю![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)