Подскажите, пожалуйста, у организации есть несколько топливных карт и водители пользуются ими. Платежи на карту проводятся просто на 60 счет, ГСМ у нас заводиться как материал, а потом списывается на 25 на осн.путевых листов. Мне кажется это не совсем верным! Как это должно оформляться? А если сотрудник ездил в командировку на этом бензине, как провести, деньги же на 71 счет ему не выдавались??!!

