ООО. УСН 15%. При выставлении счета - в 1С выскочил случайно НДС 18%. А организация плательщик, зная, что у нас тоже УСН, взяла и проплатила как с НДС 18%.
Что теперь делать? За это полагаются штрафы?
ООО. УСН 15%. При выставлении счета - в 1С выскочил случайно НДС 18%. А организация плательщик, зная, что у нас тоже УСН, взяла и проплатила как с НДС 18%.
Что теперь делать? За это полагаются штрафы?
Счет или счет-фактура?



Вернуть НДС плательщику.
Best regards, Михаил
Думаю надо попробовать договориться с оргизацией-плательщиком. Если пойдут навстречу - просто заменить счет, а по поводу платежки - плательщик даст официальное письмо, что дескать в назначении платежа произошла ошибка, верным будет так-то и так-то. если будут упираться - думать дальше, что-нить придумается
ничё не будет
счёт фактуру не вздумайте давать только
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Лучше сообщить покупателю, что счет с ошибкой. Некоторые покупатели отказываются от сделки, если компания "безНДС-ная". А то потом они очень удивятся, когда Вы им сч-ф не дадите. Адавать !!!счёт фактуру не вздумайте
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)