Доброго дня всем, прошу помочь,-организация оказывает консультационные услуги. По учетной политике к прямым расходам относится только ЗП и ЕСН работников непосредственно оказывающих консультацию. Все остальные расходы-косвенные, собираются на 26. Программа 1С по закрытию месяца списывает все расходы с 26 на 20, ну а затем 20 на 90. Подскажите, пожалуйста, нет ли в таком закрытии 26 счета ошибки и как правильно отражаются в таком случае косвенные расходы в приложении № 2 в декларации по налогу на прибыль, по 040 строке или 010? Спасибо.


