Людиии добрые!!! помогите, пожалуйста!!!! кто чем может.
Итак у меня проблема:
Сотрудник оплатил поставщику деньги выданные из кассы. надо оформить авансовый отчет. поставщик выдал чек, ПКО и акт выполненных работ. Акт выполненных работ я занесла в услуги сторонних организаций и там все расходы приняты. Надо сделать авансовый отчет.
Создаю авансовый отчет в 1с:упрощенка. Ставлю в той, части где расписываются расходы (номер ПКО, поставщик и т.д.) счет 60,2 "Расходы приним. для НУ". и у меня рядом в строчке автоматически выставляется "расходы не принимаются". пытаюсь изменить это значение. пишет, что для этого счета возможно только сие значение в отчете. ничего не понимаю, в чем дело.
может кто-нибудь может подсказать как оформить так, чтобы у меня все расходы принялись

Ответить с цитированием