×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Сообщений
    293

    Вопрос Заморочка по прибыли

    По итогам 6 мес. исчислен налог на прибыль 10000 и уплачен 10000. По итогам 9 мес. исчислен налог на прибыль 20000. Кроме того требуется уточнить декларацию по налогу на прибыль за 6 мес. и увеличить в декларации за 6 мес. налог на прибыль до 30000. Хочется заплатить по итогам 9 мес. 10000 и пеню. Не хочется доплачивать по итогам 6 мес. 20000 и пеню. Что посоветуете?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    10.11.2004
    Сообщений
    46
    Вообще-то прибыль считается нарастающим итогом и никто не пересдает промежуточные декларации по прибыли. Ведь налоговый период - год, так что все свои исправления вы учитываете в декларации за 9 месяцев.

  3. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Очень даже пересдают, если было занижение налоговой базы.

  4. Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Сообщений
    293
    Дело в том, что за 6 мес. декларацию сдавала не я. Выручку и затраты завысили. Пришлось все пересчитать. Получится, что за 9 мес. выручка меньше, чем за 6. Поэтому и ломаю голову, как выйти из этой ситуации и не платить лишнего.

  5. Клерк
    Регистрация
    03.07.2008
    Сообщений
    229

    налог на прибыль

    Цитата Сообщение от Чика Посмотреть сообщение
    Дело в том, что за 6 мес. декларацию сдавала не я. Выручку и затраты завысили. Пришлось все пересчитать. Получится, что за 9 мес. выручка меньше, чем за 6. Поэтому и ломаю голову, как выйти из этой ситуации и не платить лишнего.
    необходимо подать уточненную декларацию за 6месяцев, если была занижена налогооблагаемая база за 6 месяцев,и налог к уплате был занижен, в этом случает необходимо будет заплатить пени, за несвоевременную уплату налога, прежде чем подать уточненку заплатите пени, если налогооблагаемая база не была занижена, то сдаете декларацию за 9месяцев нарастающим итогом , показываете к уплате налог на прибыль 10тыс. , а так как уже этот налог перечислен в бюджет, то платить ничего не надо.

  6. Клерк
    Регистрация
    10.11.2004
    Сообщений
    46
    Люди, не понимаю, что происходит! Ну почему вы пересдаете промежуточные декларации???? Ведь 28 октября вы будете сдавать отчетность за 9 МЕСЯЕЦВ, а не за 3 квартал! И в этих 9-ти месяцах уже находится правильная реализация. Зачем вы сами себя наказываете уплачивая пени??? Эллик, и вообще: где написано, что если ошибка в реализации, то декларация пересдается, а если ошибка в чем-то другом (= в затратах), то нет???

  7. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию


    1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
    При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.

  8. Клерк
    Регистрация
    10.11.2004
    Сообщений
    46
    Сафа, немного убедили. Сегодня у меня к сожалению нет под рукой НК, но завтра я Вам что-нибудь еще отвечу по этому поводу.

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от эллик Посмотреть сообщение
    необходимо подать уточненную декларацию за 6месяцев, если была занижена налогооблагаемая база за 6 месяцев,и налог к уплате был занижен, в этом случает необходимо будет заплатить пени, за несвоевременную уплату налога, прежде чем подать уточненку заплатите пени, если налогооблагаемая база не была занижена, то сдаете декларацию за 9месяцев нарастающим итогом , показываете к уплате налог на прибыль 10тыс. , а так как уже этот налог перечислен в бюджет, то платить ничего не надо.
    и еще проверте, чтобы на дату подачи уточненки не было недоимки по налогу на лицевом счете, а то штраф - 20%

  10. Клерк Аватар для Аленка.
    Регистрация
    19.09.2005
    Адрес
    г.Ростов-на-Дону
    Сообщений
    709
    скажите пож-та, если в декларации за 6 мес неправильно были расчитаны авансовые платежи в федеральный бюджет? тоже нужно будет подавать уточненку и доплачивать авансы + пени? Или можно оставить как есть?

  11. Аноним другой
    Гость
    у меня похожая ситуация:
    нужно уточнить 1 кв -налог к доплате
    полгуодие-налог к уменьшению.

    решили откорректировать всё 9 месяцами,
    и что в итоге, в случаи отбнаружения налоргам нам грозит?
    пени?
    оин что так что так будут.
    штраф?
    штраф потому что не была сдана уточненная декларация,когда налог был к доплате?

    так а если бы я сдала уточненную декларацию-показав налог к доплате, и тут же уточненку полугодия-налог к уменьшию-был бы тогда штраф, нет, тогда чем этот случаи отличается от еслиб бы налоговая сама нашла?


    просто бытуют мнения,что налговый период год и налорги не будут год в разрезе кварталов изучать....

    Что думаете?

  12. Клерк
    Регистрация
    22.10.2008
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Чика Посмотреть сообщение
    Дело в том, что за 6 мес. декларацию сдавала не я. Выручку и затраты завысили. Пришлось все пересчитать. Получится, что за 9 мес. выручка меньше, чем за 6. Поэтому и ломаю голову, как выйти из этой ситуации и не платить лишнего.
    Когда меняется выручка за квартал, то тогда у вас и меняются соответственно, декларация по НДС и форма 2 "Отчет о прибылях и убытках". Налоговая инспекция проводит сверку по данным отчетностям квартальным периодам, и если идут расхождения, то требуют пояснения по ним. Так что уточненная декларация все равно сдается. В случае если документы по расходам пришли поздно, то их можно отразить и в следующем периоде, т.к. по налогу на прибыль, действительно, отчетный период это год.

  13. Клерк Аватар для Святослава
    Регистрация
    09.12.2008
    Сообщений
    52
    Правильно ли я понимаю, что если мы весь год сдавали нулевки и не платили налоги, а деятельность на самом деле велась, то можно сдать уточненку, после сроков сдачи основной отчетности, заплатить налоги и к этому только пени? Никаких штрафов не будет, так как мы сами нашли "ошибку"? И насколько такие "ошибки" сходят с рук?

  14. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    заплатить налоги и к этому только пени? Никаких штрафов не будет, так как мы сами нашли "ошибку"?
    Да.

    И насколько такие "ошибки" сходят с рук?
    А Вы, что каждый год собираетесь такое проделывать?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)