НДС к уплате за 3 квартал 100 000. Сейчас обнаржила ошибку, вычеты увеличились на 10 000. Сейчас подаю уточненку.
Вопрос такой. Так как 100 000 уплачено, а надо было платить 90 000, нужно ли сейчас писать письмо с просьбой зачесть переплату по такому-то п/п в счет уплаты налога за 4 квартал или это нужно сделать позже?
Спасибо
