×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48

    Подаю уточнеку по НДС. Что делать с переплатой?

    НДС к уплате за 3 квартал 100 000. Сейчас обнаржила ошибку, вычеты увеличились на 10 000. Сейчас подаю уточненку.
    Вопрос такой. Так как 100 000 уплачено, а надо было платить 90 000, нужно ли сейчас писать письмо с просьбой зачесть переплату по такому-то п/п в счет уплаты налога за 4 квартал или это нужно сделать позже?
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Шанти
    Гость
    когда будете платить за 4 кв., тогда и письмо напишите. А еще можно на опоздавшем счете-фактуре поставить штамп, что он получен в 4 кв., и со спокойной совестью учесть его позже без уточненок и подозрений со стороны налоговой.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)