Не могу разобраться. Нашла ошибку по НДС. Не учла счет-фактуру. Надо сделать доп. лист в кигу покупок. Как это реализуется в 1С 7,7.
Спасибо
Не могу разобраться. Нашла ошибку по НДС. Не учла счет-фактуру. Надо сделать доп. лист в кигу покупок. Как это реализуется в 1С 7,7.
Спасибо
По-моему, надо просто сделать заново формирование записей книги пркупок и станицу программа сама добавит уже с записями. И закрытие месяца заново не забудьте.
При формировании записей кн покупок по текущему месяцу добавляете строчку на основании соответствующей накладной или акта ( при добавлении строки предлагается выбор), там же сами проставляются галка доп лист и дата к которой относится доп лист. Сформировать сам доп лист можно через Отчеты- Книга покупок- Доп листы- Текущий период, Период ставить тот к которому относится доп лист (в котором счет-фактура).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)