люди...........
кажется я лоханулась......
вчера все сдала, а сегодня обнаружила неправильность(((
у нас множество договорв строительного подряда. из наших материалов и для нас.
так вот по одному из них, акт подписан 30.09., а в эксплуатацию объект будет вводиться в 4 квартале. поэтому я сделала проводку д08 к60
а вот материалы, принятые из переработки ........эх. взяла да и списала в д20 .....................
что делать то....? занизила прибыль?(правда, у нас убыток. и если бы я не списала в д20, все равно налога не вознило бы)...что посоветуете?
или я вообще не могла списывать ни одни материалы на 20? все должна была на 08, а потом с пом. амортизации?............БОЖЕ...И теперь пересчитывать всю амортизацию?((



Ответить с цитированием

