Предприятие произвело реализацию на экспорт с 0% НДС
НДС не был подтвержден,
как правильно начислить НДС - дополнительно 18 % к сумме реализации или выделять НДС из суммы в том числе, программа 1С позволяет 2 способа, естественно выгоднее выделять в том числе, но как правильно в соответствии с законодательством ? Если можно киньте ссылку на что сослаться.



