×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    24.11.2003
    Сообщений
    20

    НДС по оплаете каким числом выставляем сч-фактуру

    Доброе утро

    у нас оптово-розничная торговля, работаем в основном по безналу, клиенты обычно делают предоплату.
    Товар забирают, а за счет-фактурой могут приехать спустя месяц
    Сч-фактуру я выписываю в день оплаты и накладную тоже.
    некоторые клиенты могут за товаром приехать через месяц, а документы у меня уже сделаны датой оплаты. НДС у нас по оплате.
    некоторые клиенты требуют переделывать док-ты, а я отказываюсь, нумерация же вся рушится и в сч-фактурах и накладных.

    может, чот то сумбурно сформулировала, извиняйте, я начинающий бух.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Счёт-фактура выставляется в течение 5 дней после отгрузки, независимо от принятого у вас момента определения налоговой базы.

  3. Клерк Аватар для Вадишек
    Регистрация
    24.02.2004
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    30
    Счета-фактуры надо выписывать в течении 5 дней со дня передачи товара, т.е. даты накладной. Если покупатели подписывают накладную оформленную ранее, хотя и приехали через месяц, то у вас вопросов нет. А вот если требуют переделать накладную датой фактического получения - то они правы. И, соответственно, с\ф вы также должны переделать. Вывод: не делайте заранее до приезда покупателей никаких документов. Но есть еще особенность, видимо, которая вас вводит в заблуждение. А именно. Надо выписывать с\ф при получении аванса. Но это ДРУГОЙ с\ф! Именно на аванс. Он потом сторнируется и заменяется на "отгрузочный", который может быть даже под другим номером.

  4. Клерк
    Регистрация
    24.11.2003
    Сообщений
    20
    Вадишек, сч-фактуру на аванс я делаю, и они нумеруются с буквами "ав" с эти проблем нет,
    просто в нашей конторе часто приходят постоянные клиенты, проплаченный товар забирают без всяких документов, и я зачастую об этом не знаю, а потом очухаются и бегут, а мне то что делать

  5. Клерк Аватар для Махаон
    Регистрация
    05.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    140
    Вадишек, слушай, ты хочешь сказать, что у вас практика сторнации авансовых счет-фактур после отгрузки и делания накладных с счет фактурами по отгрузке.
    Получается то же самое, что и с записями в книгу продаж только гораздо проще. Это то же самое по сути или нет? А то я задолбалась сводить авансовый НДС, к тому же сейчас это сложнее из-за изменения ставки стало.

  6. Клерк Аватар для Вадишек
    Регистрация
    24.02.2004
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    30
    Оlga, только одно - почаще думать, что жизнь не только в работе, и что такие проблемы у каждого второго бухгалтера.
    Махаон, не совсем понял вопрос. Техника сторнации может быть весьма различной, я доказывал ИМНС, что нарушений, влекущих ответственность нет, хотя и не делал все по инструкции. А что касается оформления книги продаж, то, мне кажется, необходимо как соответствующие записи в ней (а также в книге покупок), так и выписка нового отгрузочного с\ф. Пишите, девчата! Да с приближающимся праздником!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)