У организации нет реализации, но идет аренда,оплата комунальн.услуг и т.д. Соответственно я все расходы пока собираю, до момента первой выручки, а НДС, который приходит по счетам куда? Я его указывала к возмещению, ИФНС теперь просит документы на проверку или делать уточненку,где все НДС на сч.19, а как правильно, что-то я не пойму?!

Ответить с цитированием
