Добрый день!
На участника ООО (физ.лицо) были оформленны программы 1С + он сам оплатил сопровождение этих программ на год. Теперь он это хочет передать ООО. Как это все оформить (договор и т.п.) и какими проводками?
Спасибо.
Добрый день!
На участника ООО (физ.лицо) были оформленны программы 1С + он сам оплатил сопровождение этих программ на год. Теперь он это хочет передать ООО. Как это все оформить (договор и т.п.) и какими проводками?
Спасибо.



Best regards, Михаил
Спасибо.
Но дело в том, что УК увеличивать мы не собираемся. В 1С мы все переоформили: программы числются на ООО. Также мы оплатили выезд за пределы МКАД специалиста на год вперед. Какими проводками это сделать? И вообще нужно приходовать 1С?
-нужно, ибо как иначе вы обоснуете расходы поIrishkaL, И вообще нужно приходовать 1С??мы оплатили выезд за пределы МКАД специалиста на год вперед
- договор купли-продажи либо дарения от ФЛ (если доля учредителя более 50% - можно без налоговых последствий)УК увеличивать мы не собираемся. В 1С мы все переоформили: программы числются на ООО.
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Добрый день!
Доля участника - ровно 50%. Возникают какие-нибудь налоговые последствия? Наверное, лучше договор дарения? И какими проводками это все оформить?
- да налог на прибыль 24 %, Дт 97 Кт 91IrishkaL, Доля участника - ровно 50%. Наверное, лучше договор дарения? Возникают какие-нибудь налоговые последствия?
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Т.е. получается
1) Д97 К98.2 - на стоимость программы
2) Д44 К97 - ежемесячно
3) Д98.2 К91.1 - ежемесячно
2) и 3) только в БУ
И еще помимо самих программ, учредитель сам оплатил обслуживание на год, в 1С написал письмо, чтобы оплата числилась за нами. Теперь они каждый месяц выставляют нам акт+с-ф. Как это оформить? И что делать с НДС?
Чек у него остался? Делаете ав.отчет (60.2 - 71) и принимаете затраты (26 (44) 60.1; 60.1 - 60.2; 19 - 60.1; 68/НДС - 19)И еще помимо самих программ, учредитель сам оплатил обслуживание на год, в 1С написал письмо, чтобы оплата числилась за нами. Теперь они каждый месяц выставляют нам акт+с-ф. Как это оформить? И что делать с НДС?
Если он не работник, то лучше, конечно, на кого-то из работников отчет оформитьа/о от учредителя?
Т.е. получается, что мы ему деньги дали, он пошел и оплатил. Но у нас нет кассы, только счет в банке.
кто мешает кассу завести? снимаете по чеку денежку и выдаете под отчет.
А можно через Д97К98.2, а потом в течение года каждый месяц на 44. Но что тогда делать с НДС?
Имеете ввиду обслуживание? Так его вам фирма предоставляет и совершенно не безвозмездно.А можно через Д97К98.2, а потом в течение года каждый месяц на 44.
У нас такая ситуация:
1) Само обслуживание (15 000 руб) на год учредитель оплатил сам, потом написал письмо о том, чтобы зачислили деньги на организацию.
2) Выезд специалиста за МКАД (9 000 руб) на год мы оплатили уже сами.
Со второй суммой понятно - я каждый месяц
Д44К60 - 635,59р
Д19К60 - 114,41р
А вот, что делать с первой суммой я не знаю, специалист уже приезжал -привез акт на 750р и на 1250р.
Извините за настойчивость! Ни у кого нет никаких мыслей по этому поводу?
IrishkaL, документы на фирму оформлены? Ну так проводите. В 8 сообщении вроде как сказала уже всё...А вот, что делать с первой суммой я не знаю, специалист уже приезжал -привез акт на 750р и на 1250р.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)