×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    работающая мама Аватар для Ole
    Регистрация
    03.09.2002
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    928

    запутанная сверка... как выровнить сальдо?

    делаем большую-пребольшую сверку с одним из наших крупных покупателей. столько там всего наворочено- словами не передать... в итоге всех разбирательств решили не искать расхождения, а просто согласится с задолженностью, которая числится по данным бух. учета у нашего покупателя.
    по этому поводу у меня вопрос: по данным нашего учета покупатель нам должен больше, чем по данным покупателя. но поскольку директор принял решение согласится с данными нашего покупателя, мне остается только как-то сравнять наши сальдо. а как? куда мне отнести "лишнюю" задолженность? как это отразить в БУ и НУ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    На 91 счет. Поскольку выяснять подоплеку расхождений, то в НУ я бы не стала учитывать - подтвердить-то не сможете.
    Я - блондинка, мне можно.

  3. #3
    работающая мама Аватар для Ole
    Регистрация
    03.09.2002
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от jul-2000 Посмотреть сообщение
    На 91 счет. Поскольку выяснять подоплеку расхождений, то в НУ я бы не стала учитывать - подтвердить-то не сможете.
    получается просто проводка Д91.2(расходы) К62. так?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)