×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Клерк
    Регистрация
    25.05.2007
    Сообщений
    93

    НДС при УСН

    Возникла следующая ситуация.

    ООО (УСН 6%) при реализации товара выставила (ошибочно) покупателям расчетные д-ты с выделением НДС.
    Как понимаю, НДС тогда должны перечислить в бюджет, но....

    Деньги от покупателей мы еще не получили...

    В какой период должны перечислить НДС?
    В момент выставления расчетных док-тов, или в тот момент, когда будет оплата от к/аг?

    И с какой суммы мы должны рассчитать свои 6%: Выручка - НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    В какой период должны перечислить НДС?
    Так же как и налплат НДС - декларация за соответствующий период+оплата.
    с какой суммы мы должны рассчитать свои 6%: Выручка - НДС?
    Выручка с НДС.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. Клерк
    Регистрация
    25.05.2007
    Сообщений
    93
    Спасибо за ответ.

    Хочу еще уточнить:
    могут ли рассчитать еще и пени по неуплаченной сумме НДС?
    штраф за непредоставление декларации?
    или мы обязаны доплатить только сумму НДС (без всяких пеней ).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)