Возникла следующая ситуация.
ООО (УСН 6%) при реализации товара выставила (ошибочно) покупателям расчетные д-ты с выделением НДС.
Как понимаю, НДС тогда должны перечислить в бюджет, но....
Деньги от покупателей мы еще не получили...
В какой период должны перечислить НДС?
В момент выставления расчетных док-тов, или в тот момент, когда будет оплата от к/аг?
И с какой суммы мы должны рассчитать свои 6%: Выручка - НДС?


Ответить с цитированием