×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580

    Кассовый аппарат и его списание

    Помогите пожалуйста, ...Строительная фирма (ОСН) приобрела в июне 2008 года кассовый аппарат (14000 руб) тем же месяцем ввели его в эксплуатацию, бухгалтер повесил его на 01 счет и НДС включил в стоимость., при этом амортизация вообще не начислялась... Возможно ли текущим периодом перенести с 01 на 10 и списать сразу на 20 кассовый аппарат так как стоимость ниже 20000? и и правильно ли то, что НДС включили в стоимость? Или действительно кассовый аппарат нужно вешать на 01 счет? какие вообще последствия ведет за собой приобретение кассового аппарата строительной фирмы(на самом деле он нигде не используется)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от cleose Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста, ...Строительная фирма (ОСН) приобрела в июне 2008 года кассовый аппарат (14000 руб) тем же месяцем ввели его в эксплуатацию, бухгалтер повесил его на 01 счет и НДС включил в стоимость., при этом амортизация вообще не начислялась...
    1. Возможно ли текущим периодом перенести с 01 на 10 и списать сразу на 20 кассовый аппарат так как стоимость ниже 20000?
    2. правильно ли то, что НДС включили в стоимость?
    3. Или действительно кассовый аппарат нужно вешать на 01 счет?
    4. какие вообще последствия ведет за собой приобретение кассового аппарата строительной фирмы(на самом деле он нигде не используется)?
    1. Ошибки нужно исправлять. Поэтому нужно перенести и списать стоимость. Если у Вас в УП установлен соответствующий лимит для отнесения малоценных ОС в состав МПЗ.
    2. По-видимому, планировалось, что ККМ будет использован для приема наличных денег от населения, например, за ремонтные работы. А это - ЕНВД. Если такие планы были, то НДС включили в стоимость правильно.
    3. 01 или 10 - зависит от того, какой лимит установлен в УП. Может у вас там 10 тыс. руб.
    4. никаких последствий. Но появляется возможность получать наличную выручку.
    С уважением, Ярослав

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    в Учетной политике установлен лимит ниже 20000 списывать срзу,т.е. получается можно текущим периодом перенести и списать сразу..а ЕНВД не применяется, можно оставить уже как есть стоимость с НДС?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    можно текущим периодом перенести и списать сразу..
    Так и надо.
    ЕНВД не применяется
    А для чего аппратат вообще применяется? Если нет деятельности необлагаемой НДС, то неправильно НДС в стоимость включать

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    спасибо..в субботний вечер и помогаете..деятельности необлагаемой НДС нет, тогда как исправить с НДС, все это прошло прошлыми периодами(деятельность фирмы-работы по монтажу и кондиционированию).. Правда всего один раз купили у поставщика кондиционер и продали его физику на сумму более 200000 руб..это что то значит?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Правда всего один раз купили у поставщика кондиционер и продали его физику на сумму более 200000 руб..это что то значит?
    Это у вас как розница на ЕНВД было? В тот период, когда ОС купили?
    тогда как исправить с НДС
    Так вы все равно будете ОС сторнировать. И оприходуйте правильно (НДС отдельно, МПЗ отдельно). По НДС уточненку можно подать, (если его не надо было в стоимость включать и хотите вычет)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Это у вас как розница на ЕНВД было? В тот период, когда ОС купили?
    Я не знаю что это было..предыдущий бухгалтер не может ничего толком ответить...купили кондиционер, оприходовали как товар, нужны были деньги..продали физику, да та же самая операция была с креслом, только продали уже не физику и юр.лицу (фирма вообще занимается монтажом, сантехническими работами).. Кассовый аппарат ввели в эксплуатацию в том же месяце.. Как дальше быть..
    Последний раз редактировалось cleose; 09.11.2008 в 12:39.

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Я не знаю что это было..
    cleose, у вас в регионе есть ЕНВД по рознице?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    фирма заренистрированна в Москве...очеты сдавлась как ОСН..влечет ли за собой, то что учет велся без перехода на ЕНВД? т.е. не велся раздельно..фирме всего 1,5г года.. Лицензия на монтажные работы приобретена 01.07.08 года..формы КС(основные работы) начали закрываться только с01.07.08 года..9 месяцев убыток, вся з/п вестит на незавершенке..убыток большой сумма договора с заказчиком пока маленькая..вообщем не знаю как бы все подправить...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    Январь, можно ли забыть об этих двух продажах(не пересдавать отчеты и не сдавть декларацию ЕНВД) и в дальнейшем вести учет строительной фирмы по ОСН?..
    Да, еще организация оказывала пару раз услуги по субаренде помещения... что за этим следует? особый режим налогооблажения или достаточно договора субаренды? ..ПОмогите разобраться..пожалуйста...

  11. #11
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от cleose Посмотреть сообщение
    Январь, можно ли забыть об этих двух продажах(не пересдавать отчеты и не сдавть декларацию ЕНВД) и в дальнейшем вести учет строительной фирмы по ОСН?..
    Да, еще организация оказывала пару раз услуги по субаренде помещения... что за этим следует? особый режим налогооблажения или достаточно договора субаренды? ..ПОмогите разобраться..пожалуйста...
    Да нету в Москве ЕНВД, поэтому - забудьте. Исправьте ошибку с НДС по ККМ и живите спокойно. Никаких "особых режимов".
    С уважением, Ярослав

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    теперь полегче ..совсем запуталась..спасибо успокоили

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    Оказываетя еще не все...продолжение темы..обнаружилось, что не сдавлся налог на имущество и вообще не начилялся налог, на этот самый кассовый аппарат пока он висел на 01 счете..если я его октябрем переведу на 10 счет..как мне быть с уточненными декларациями по налогу на имущество? за 3 кв..начилить налог перечислить сдать декарации..а в четвортом только ОС перевести на 10? или уже ничего не пересилять, сдать нулевые декларации за прощедшие периоды?

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    обнаружилось, что не сдавлся налог на имущество и вообще не начилялся налог, на этот самый кассовый аппарат пока он висел на 01 счете..если я его октябрем переведу на 10 счет..как мне быть с уточненными декларациями по налогу на имущество?
    А что вы хотите уточнять, если ничего не сдавали? У вас другие ОС есть? Если нет, то по бух.учету исправьте (на 10 ваш аппарат перевелите) и нулевки сдайте.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)