×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    27

    Вопрос Помогите с Казахстаном!!!

    Наша фирма проводит тренинги по обучению персонала, и директор впервые решил отправить нашего тренера Казахстан. Пожалуйста, подскажите:
    1. Нужно ли оформлять паспорт сделки?
    2. Будут ли наши Казахские товарищи в качестве налогового агента платить 20% или мы сразу получим 100% нашего гонорара, предоставив справку из налоговой?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.11.2008
    Сообщений
    1
    1. Обязательно.
    2.Если услуги оказаны на территории Казахстана, то 20% платить обязаны, так как оплата из источника Казахстана.
    Я аудитор по Казахстану, проживаю в данное время в С-Петербупге.
    Желаю удачи. Нина Андреевна.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    Мы тоже проводили тренинги на территории Казахстана. Документы оформили как обычно, с 18% НДС. Щас казахи просят переоформить документы. Разъясните, плз еще раз, как надо все правильно сделать

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Правильно просят, нет тут НДС, местом реализации по 148-НК РФ не признается.

  5. #5
    директор
    Регистрация
    08.04.2006
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    74
    Nina 22, Нина, подскажите пожалуйста, у нас зарегистрирован филиал в Казахстане, работаем мы по договору субподряда, основной договор заключен нашими подрядчиками с правительством, они в целях ст 230-1 НК РК освобождены от уплаты НДС, освобождены ли мы от уплаты данного налога? если нет, то каким образом мы оплачиваем НДС 13% на территории Казахстана и все? в России не оплачиваем?
    Все видимое - это только тени,
    Все истинное скрыто в глубине...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    27
    Наши казахские партнеры прислали разьяснения своего законодательства :
    В случае, если Исполнитель является резидентом государства, с которым Республика Казахстан заключила международный договор об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения доходов или имущества, то при соблюдении Исполнителем условий пункта 1 статьи 200 НК РК, налог у источника выплаты, предусмотренный статьей 180 НК РК, не будет удерживаться.
    Статья 200. Порядок применения международного договора в отношении налогообложения отдельных видов доходов нерезидента, полученных из источников в Республике Казахстан
    Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 11.12.06 г. № 201-III (введен в действие с 1 января 2007 г.) (см. стар. ред.)
    1. Налоговый агент имеет право в момент выплаты доходов нерезиденту самостоятельно применить положения соответствующего международного договора на основании представленного нерезидентом документа, подтверждающего резидентство, соответствующего требованиям пункта 2 статьи 203 настоящего Кодекса, если такой нерезидент является окончательным получателем доходов и имеет право на применение положений такого международного договора.
    Пожалуйста, эксперты, ответьте, получим ли мы 100% своего гонорара?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    2
    Помогите как правильно оформить продажу товара в Казахстан

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А конкретнее?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    2
    Из Казахстана пришла заявка на поставку им электрооборудования и мы им его поставим .заключаем с ними договор ,отгружаем с НДС ,т.к.отгрузка пройдет на территории РФ , а дальше товар надо же както оформить для прохождения границы -таможни , декларирование , у нас таких операций не было , не знаю что делать?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    надо же както оформить
    А почему сами не хотите декларировать (экспортировать)?

  11. #11
    Хелп. Договор за ключенн на сумму 100 000 рублей. В не мпрописано, что денежные средства будут перечислены за вычетом 20%, подлежищим уплате в бюджет Респ. Казахстан. Казахи перечисляют его за нас. Акт и сч-ф я им выставляю на 100 000. Получается что для расчета налога прибыль я беру себе все 100 000, хотя денег фактически получила на счет 80 000?
    Подскажите как быть?
    В постоянном заБое

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)