Ситуация следующая, была выявлена неверно начисленная дебиторка в части налога на прибыль. этот остаток с 68 счета я вручную списываю на 99 счет, добавила субконто 99.7, потом вручную списала на 84.2, но в ф.2 эта сумма так же не попадает, и я не знаю в какую строку самой поставить, в стр.100 прочие расходы, или куда? и на будущее как сделать чтоб добавленные субконто участвовали в закрытии месяца автоматически и не в ручную их каждый закрывать. или это только к програмерам работка?