×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Аноним
    Гость

    Исправления прошлого года

    За прошлый год пришлось сдать уточненный расчет по прибыли и НДС (налоговая база -доходы- была увеличена, а НДС был ниже) . Как же теперь исправить все в БУ. Задействовать (сделать сторно) Д 62/1- К 90/1, Д 90/3-К 68/2 или все через 91счет. Если использовать 62 счет, то по году показывать доход на эту сумму меньше? А как же в налоговой декларации? Помогите пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    через 91счет
    .
    Best regards, Михаил

  3. Аноним
    Гость
    А в ф.2 по стр.100, а по 220 стр. что-нибудь надо ставить?.

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да.
    Best regards, Михаил

  5. Аноним
    Гость
    Спасибо, Михаил.

  6. Аноним
    Гость
    Извиняюсь, забыла про налоговую декларацию спросить. А там по стр.300 и 301 тоже надо указывать эту сумму или нет?

  7. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    оже надо указывать эту сумму или нет?
    Нет. Вы же уточненки сдали.
    Best regards, Михаил

  8. Аноним
    Гость
    Всегда верю вашим ответам. Прибыль уменьшается, а НДС увеличивается.Могу я сделать такие проводки: К68/2 Д91/2 и К91/2 Д99 , а по прибыли (К68.4.2) Д91.2 и К91/2 Д99.

  9. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    К68/2 Д91/2 и К91/2 Д99
    Да.
    а по прибыли (К68.4.2) Д91.2
    Я бы сделал "68 - 91.1".
    Best regards, Михаил

  10. Аноним
    Гость
    Да, там же доход.(91/1).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)