×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Исправления прошлого года

    За прошлый год пришлось сдать уточненный расчет по прибыли и НДС (налоговая база -доходы- была увеличена, а НДС был ниже) . Как же теперь исправить все в БУ. Задействовать (сделать сторно) Д 62/1- К 90/1, Д 90/3-К 68/2 или все через 91счет. Если использовать 62 счет, то по году показывать доход на эту сумму меньше? А как же в налоговой декларации? Помогите пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    через 91счет
    .
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А в ф.2 по стр.100, а по 220 стр. что-нибудь надо ставить?.

  4. #4
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Спасибо, Михаил.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Извиняюсь, забыла про налоговую декларацию спросить. А там по стр.300 и 301 тоже надо указывать эту сумму или нет?

  7. #7
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    оже надо указывать эту сумму или нет?
    Нет. Вы же уточненки сдали.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Всегда верю вашим ответам. Прибыль уменьшается, а НДС увеличивается.Могу я сделать такие проводки: К68/2 Д91/2 и К91/2 Д99 , а по прибыли (К68.4.2) Д91.2 и К91/2 Д99.

  9. #9
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    К68/2 Д91/2 и К91/2 Д99
    Да.
    а по прибыли (К68.4.2) Д91.2
    Я бы сделал "68 - 91.1".
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Да, там же доход.(91/1).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)