×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2008
    Сообщений
    76

    Как учесть НДС

    Организация на упрощенке 6%, как учесть входной НДС по покупке ОС, материалов и т.д. Включать в стоимость или списывать? И какими проводками следует отразить правильный вариант учета НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    как хотите
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2008
    Сообщений
    76
    а проводки?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    08 60
    10 60
    41 60
    44 60
    20 60
    26 60
    и т д
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2008
    Сообщений
    76
    а правильно я понимаю, что сумма НДС входит в стоимость 08,10,41,44 ит.д

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    да
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2008
    Сообщений
    76
    НДС при упрощенной системе налогообложения - это невозмещаемый налог, поэтому я могу его включить в первоначальную стоимость осовных средств, верно?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    верно
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  9. #9
    Клерк Аватар для Olyanenok
    Регистрация
    22.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    130
    Думаю, тут без вариантов: при приобретении ОС учитывать НДС в их стоимости, пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ.
    А вот при приобретение ТМЦ - включать в расход отдельной статьей пп. 8 п. 1 ст. 346.16
    НК РФ (Письмо Минфина от 29 мая 2007 г. N 03-11-04/2/147).
    Последний раз редактировалось Olyanenok; 12.11.2008 в 17:32.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Olyanenok, автора не касается ст 170.
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  11. #11
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от Rina2008 Посмотреть сообщение
    Включать в стоимость или списывать?
    Что в лоб, что по лбу... Стоимость продажи должна перекрывать все затраты, следовательно, в стоимости товара будет и невозмещаемый НДС... А как вы спишите его на затраты - дело десятое...

  12. #12
    Клерк Аватар для Olyanenok
    Регистрация
    22.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    130
    Циник, спасибо за замечание.
    Простите, не указала источник: это разъяснения Ю.В.Подпорин Заместитель начальника отдела специальных налоговых режимов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России. Сейчас еще сама покопаю, может письмецо какое-нибудь найду, но то что НДС - в стоимости ОС однозначно

  13. #13
    Клерк Аватар для Olyanenok
    Регистрация
    22.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    130
    Циник, подождите, как это не относится?
    Цитирую пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ "Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов...учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случаях приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость либо освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате налога."
    Ещё есть такое Письмо УФНС по г.Москве от 10 января 2007 г. N 19-11/00706

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Olyanenok, к ним вообще 21 глава не относится
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  15. #15
    Клерк Аватар для Olyanenok
    Регистрация
    22.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    130
    я склоняюсь рассмотреть позицию с точки зрения наименьших неблагоприятных последствий для компаний, меньших проблем с налоговой

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2008
    Сообщений
    76
    Подскажите, пожалуйста, а надо отдельной строкой в Книге учетов доходов и расходов выделять НДС, если мы его учитывем в стоимости ОС или ТМЦ

  17. #17
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    вообще-то надо отдельно, т.к. НДС здесь отдельный вид расходов

  18. #18
    Клерк Аватар для Olyanenok
    Регистрация
    22.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    130
    Полагаю, что по ОС-в стоимости ОС, по ТМЦ - отдельной строкой, для перестраховки лучше даже списывать пропорционально списанию материалов.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2008
    Сообщений
    76
    Скажите, а правильно что в бухгалтерском учете МПЗ при упрощенке НДС учитывается в первоначальной стоимости, а в налоговом в покупную цену не включается

  20. #20
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    в б/у ставите с НДС, в налоговом НДС отдельный расход.

  21. #21
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    Rina2008, у вас УСН 6%, то есть только доходы? А зачем вы тогда заполняете графу расходов?
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2008
    Сообщений
    76
    Цитата Сообщение от Белка ТНТ Посмотреть сообщение
    Rina2008, у вас УСН 6%, то есть только доходы? А зачем вы тогда заполняете графу расходов?
    я узнаю для того, чтобы если перейду на Д-Р в учете все было отражено верно

  23. #23
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    если перейду
    если вдруг когда-нибудь

    Отлично!
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Отлично!
    даже не зачет?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  25. #25
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    Циник, ну ладно уговорили
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Feminka Посмотреть сообщение
    в б/у ставите с НДС, в налоговом НДС отдельный расход.
    А в чем разница-то?
    ИМХО, входной НДС в налоговом нельзя в первоначальную, т.к. законодательством для него предусмотрена отдельная статья расходов. А в бухе на основании п. 8 ПБУ 6 - в соответствии с законодательством, т.е. тоже отдельно выделяем. Тем более если слетят, то не нужно будет из первоначальной стоимости НДС вытаскивать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)