×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    30.09.2008
    Сообщений
    45

    Информация Излишний ЕСН в счет уплаты НДС

    Здравтвуйте. Недавно увидела письмо Министерства Финансов: http://www.klerk.ru/doc/?121426

    Министерство финансов Российской Федерации
    П и с ь м о № 03-02-07/1-370
    от 22/09/2008


    В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено ваше письмо ль 01.09.2008 № 03 по вопросу о зачете суммы излишне уплаченного единого социального налога в Фонд социального страхования Российской Федерации и сообщается следующее.

    На основании абзаца второго пункта 1 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2006 № 137-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования» зачет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов производится по соответствующим видам налогов и сборов, а также по пеням, начисленным по соответствующим налогам и сборам.

    Поскольку единый социальный налог и налог на добавленную стоимость относятся к федеральным налогам, сумма излишне уплаченного единого социального налога может быть зачтена в счет уплаты налога на добавленную стоимость.

    Для реализации абзаца второго пункта 1 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации разработан и утвержден приказ Минфина России от 04.09.2008 № 90н «О внесении изменений в приказ Минфина России от 16.12.2004 № 116н «Об утверждении порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», который находится на регистрации в Минюсте России.

    Заместитель директора департамента
    Р. А. Саакян



    Согласно этому письму, если организация переплатила по ЕСН, она может зачесть в счет уплаты НДС. Интересно, а обратное сделать можно: зачесть излишне уплаченый НДС в счет уплаты ЕСН? И как это осуществить? У кого какие мнения?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Какие они добрые стали, просто удивительно. То бились до последней капли крови за каждый КБК, по моему до сих пор отказываются зачитывать агентский НДС в счет "обычного" НДС и наоборот. А тут - просто что хочешь, все зачитывают.
    С уважением, Ярослав

  3. Клерк
    Регистрация
    30.09.2008
    Сообщений
    45
    Только вот я пока ни одного практического случая такого не встречала. Если кто-то уже воспользовался правом, озвученным в письме, поделитесь опытом...а...

  4. Клерк Аватар для Svetlanka Sh.
    Регистрация
    02.09.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    28
    Нам пришло извещение о зачете суммы ЕСН в части ФСС на НДС. А какую проводку делать?
    Я сделала такую: Д68.02 К69.01. А программа пишет, что это некорректно. Может как-то по другому надо? Подскажите!!!

  5. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А программа пишет, что это некорректно
    А попробовать не согласится с программой?

  6. Клерк Аватар для Svetlanka Sh.
    Регистрация
    02.09.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    28
    Но эта проводка правильная? И нужно ли с 68.02 куда-то дальше перебрасывать?

  7. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Но эта проводка правильная?
    Да.
    И нужно ли с 68.02 куда-то дальше перебрасывать?
    Куда? Вы переплату по ЕСН зачли в счет погашения недоимки/уплаты будущих платежей по НДС.

  8. Клерк Аватар для Svetlanka Sh.
    Регистрация
    02.09.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    28
    Спасибо за ответ

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)