Ситуация: за 4 кв 2007г. сдали декларацию НДС 14.01.08г. , не отследили превышение 2млн выручки в декабре. В октябре 2008г. ифнс прислала требование - объяснить это. И совет сдать "0" уточненку за 4 кв 07г, и первички за окт, нояб, дек 2007. Получили окт,дек к возмещ, нояб к упл 400тр. Ифнс намекает, что мы обязаны заплатить сейчас эти 400тыс. в бюджет, чтоб не закрыли р/сч, потом она закончит камералку , вычеты подтвердят. Но платить не хочется, хотя эти деньги потом (уже в 2009г) пойдут в зачет платежей. За 4 кв заплатили 106тр. Ифнс говорит, что сейчас в карте НДС только 400т к начислению, а сумм к возмещению нет до окончания проверки. Я полагала, что ифнс проводит в карточке все начисления - и к упл и к возмещ, а уж потом камералка решает - подтверждать или нет вычеты. Подскажите, можно ли как-то не платить и в каком случае заблокируют счет? И по какую дату они посчитают пени с декларации за нояб 07, сданной 29.10.08г. в рез-те превышения в декабре? ведь фактически положенный ндс мы заплатили - 106тыс., его и же получат в карточке после проверки... особо возникать не хочу, тк есть нюансы в учете. понятно, что не отвечаем за поставщиков, но и судиться не хотим...


