Руководитель собирается продать основные средства.....Ведь у нас в организации по ним амортизация начислялась и Ндс к вычету приняли при их покупке????
Как правильно оформить продажу ОС???
Руководитель собирается продать основные средства.....Ведь у нас в организации по ним амортизация начислялась и Ндс к вычету приняли при их покупке????
Как правильно оформить продажу ОС???
Пожалуйста помогите........ как это все отразить в 1С 7.7



Liebe1984, Вы считаете, что 14 минут это достаточный срок для поднятия темы?А правила форума почитать?
И что? Вы собираетесь продавать ОС без НДС что ли?и Ндс к вычету приняли при их покупке?
Продаете по остаточной стоимости , желательно немного побольше, что б доход был какой нибудь, НДС я не восстанавливала.. хотя как обычно это спорный вопрос..
что спорного?как обычно это спорный вопрос..
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
по НК не надо, но бывают разные письма Минфина и тогда каждый бухгалтер решает для себя, быть или не быть!![]()
да какие письма...?!
вы начислили ндс с продажи и плюс к этому восстановить входной?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий



Бармалеша, ну покажите хоть одно подобное письмо Минфина. Они конечно частенько бредят, но о такого еще точно не додумались![]()
ну препутала, сорри, уже все перепуталось демонтаж кража и продажа![]()
это жжж неспроста (с)демонтаж кража и продажа
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
))))))))))))) ага и все в один год
))) так что еще раз прощу прощенья. а то человека чуть не запутала, хотя человек куда то пропал
![]()
Да я тоже слышала что прикраже надо НДС восстанавливать....
Если Вы на ОСНО- при продаже ОС возникает налоговая база по НДС в виде разницы между продажной ценой и остаточной стоимостью. НДС принятый к вычету при приобретении ОС -воссстановливать не нужно. Если продали с убытком-убыток учитывается равномерно в течении срока, который равен разнице между установленным сроком полезного использования и фактическисм сроком эксплуатации.
Хочется задать вопрос по продаже ОС, первый раз сталкиваюсь с этим, и никак не могу понять. Если у меня оборудование стоимостью в 40000, я его продаю за 41000, какие налоги придётся заплатить и с какой суммы.
это остаточная ст-ть?Если у меня оборудование стоимостью в 40000


К.Кудряшка, если у вас ОСНО?
продажа ОС:
на сумму выручки от продажи Д 62,51,50 К91.1
начислен НДС Д 91.2 К 68
списана амортизация Д 02 К 01
списана остаточная стоимость Д 91.2 К 01
Отражены расходы по продаже Д 91.2 К 10,70,69 и др.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)