Наша организация работает без НДС. Должны ли мы выделять его в принятых счетах - фактурах?
Наша организация работает без НДС. Должны ли мы выделять его в принятых счетах - фактурах?
вы сами себе принятые счета фактуры рисуете?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Алочка, зачем? И как технически вы это представляете?
Нам выставляют счета - фактуры с НДС. Как их проводить полной суммой или разбивать на НДС и за услуги7
по большому счету все равно
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Судя по теме, вы на упрощенке,значит НДС учитываете в стоимости товаров ( услуг). Не разбиваете.
А есть разница между предприятием на упрощенке и некоммерческим партнерством, т. е. у нас целевое финансирование. Как быть в этом случае?
если у вас нет коммерческой деят-ти, то ндс не выделяетсянекоммерческим партнерством
У нас не все так просто. Мы вообще находимся на общей системе налогообложения. Раньше НДС не было, но в 3ем квартале была коммерческая деятельность, а соответственно и НДС. А в четвертом квартале у нас нет коммерческой деятельности, а есть целевое финансирование. Что делать с НДС???
у вас должен быть организован раздельный учет по НДС, и если у вас есть вероятность коммерческой деятельности, то выделять на 19 входящий необходимо, другое дело, если коммерческая деят-ть у вас разовая (типа ОС продали, или еще что-то в этом роде), тогда нет необходимости выделять входящий ндс.



Алочка, входящий НДС как-то связан с той деятельностью, которая была с НДС?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)