чтобы отнести её в налоговую при встречной проверке?
Я ее обзываю "Выписка из книги продаж за период такой-то"
И в 1с формирую её только на истребуемые счета-фактуры на реализацию, итог у меня будет общий, как в декларации по НДС, правильно?![]()
чтобы отнести её в налоговую при встречной проверке?
Я ее обзываю "Выписка из книги продаж за период такой-то"
И в 1с формирую её только на истребуемые счета-фактуры на реализацию, итог у меня будет общий, как в декларации по НДС, правильно?![]()
можно так
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)