Здравствуйте.
Пожалуйста, выскажите свое мнение:
я дроблю НДС по тем расходам, которые неоднозначно относятся на экспорт или РФ.
вот получился объект на, который будет введен в экспл. в 4 кв., тогда хочу предъявить НДС.
Как правильнее было--"заморозить" его на 19РФ и 19ЭКСПОРТ, или на 19РФ.??не соображу. Экспорт в 4 квартале, вроде будет.
если спросите, чем я парюсь---тем, что от этого зависитсейчас мое возмещение по НДС( у меня к возмещению, поэтому важно , сколько НДС я не предъявляю по экспорту(на эту часть сейчас увеличивается мой НДС к возмещению по РФ)...
надеюсь, понятно спросила...
или сделать проще--снять эту сумму ДО дробления....


