Пожалуйста помогите мне разобраться в след.ситуации.
Мы занимаемся турист.деятельностью (агенты), у нас есть покупатель услуг некая фирма "А", т.к мы являемся плательщиками НДС то в документах выставленных от нас им выделяем НДС. Затем этот тур покупаем у другой организ-ии "Б" кот.не является плательщиком НДС, работаем мы с ней по аген.договору поэтому в документах будет выделено аген.вознаграждение. Соот-но НДС надо начислить только с него. Какой НДС нужно указывать в докум. фирмы "А"?
Совсем запуталась, помогите!![]()


Ответить с цитированием