×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 59
  1. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Сообщений
    158

    НДС для чайников.

    Научите учету НДС
    Что знаю
    Например:
    Сдали в аренду на 100 000 руб в том числе НДС 18000
    62 90.1.1 100 000 - выручка
    90.3 68.2 18 000 - начислен НДС

    Купили принтер за 10 000
    10 60 - 8200 – поступили материалы
    19.3 60 - 1800 – выделен НДС

    68.2 19.3 – НДС принят к зачету

    что происходит дальше незнаю, напишите пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от slnes Посмотреть сообщение

    Сдали в аренду на 100 000 руб в том числе НДС 18000
    62 90.1.1 100 000 - выручка
    90.3 68.2 18 000 - начислен НДС
    .
    Ну, если "в том числе", то НДС = 15254,24!

    Цитата Сообщение от slnes Посмотреть сообщение

    Купили принтер за 10 000
    10 60 - 8200 – поступили материалы
    19.3 60 - 1800 – выделен НДС
    .
    И опять же несоответствие 18% от 8200 должны быть равны 1476, а вот если НДС сидит в 8200, то 1250 !

    Разберитесь с суммой НДС!
    То есть, купили или продали что-то за N рублей, НДС = N*18/118

    Цитата Сообщение от slnes Посмотреть сообщение

    68.2 19.3 – НДС принят к зачету

    что происходит дальше незнаю, напишите пожалуйста.
    А дальше на 68.2 у Вас формируется разница между НДС начисленным и НДС "Входным" - ее-то Вы и платите в бюджет.

  3. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Сообщений
    158
    Ой, блин исправляю
    Сдали в аренду на 100 000 руб НДС сверху 18000
    62 90.1.1 118 000 - выручка
    90.3 68.2 18 000 - начислен НДС

    Купили принтер за 11 800
    10 60 - 10000 – поступили материалы
    19.3 60 - 1800 – выделен НДС

    68.2 19.3 - 1800 – НДС принят к зачету

    51 68.2 - 16200 - Уплачен НДС?

    А как же взять незачтенный НДС (16200) в расходы? И может быть ещё какое проводки надо?

  4. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    А у вас на 19 остаток остался? Что вы в расходы принимать собрались?

  5. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Сообщений
    158
    Т.е. в моем случае я все проводки изобразил?
    А если на 19 остаток что делать?

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    51 68.2 - 16200 - Уплачен НДС?
    Уплачен кем? Вообще-то в описанном примере вы должны заплатить
    68.2 - 51
    А как же взять незачтенный НДС (16200) в расходы?
    Ни в какие расходы он не идет, в бюджет он идет, после проводки 68 - 51 постройте самолетик по 68, чтоб понятнее было, сальдо нулевое должно быть.
    А если на 19 остаток что делать?
    Откуда остаток взялся?

  7. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Сообщений
    158
    Блин тупанул опять, точно 68.2 51, да в этом примере я плачу.
    А если получили 10 000 с аренты
    А за принтер заплатили 20 000.
    На 19 счете остаток будет, куда его?

  8. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    На 19 счете остаток будет, куда его?
    Не будет остаток на 19.
    Будет проводка 68 - 19 на всю сумму НДС по принтеру. И бюджет будет вам должен.

  9. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Сообщений
    158
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не будет остаток на 19.
    Будет проводка 68 - 19 на всю сумму НДС по принтеру. И бюджет будет вам должен.
    И мне чего из бюджета заплатят? деньгами?

  10. Аноним
    Гость
    Угу, заплатят... Тока сначала проведут проверочку. Старайтесь, чтобы по Д68.2 не было остатка. Шибко это дело налорги не любят.

  11. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Угу, заплатят... Тока сначала проведут проверочку. Старайтесь, чтобы по Д68.2 не было остатка. Шибко это дело налорги не любят.
    И как вы себе представляете 68,2 без остатка?

  12. Miguel Sanchez
    Гость

    А слона-то я и не приметил?

    Кто вообще изобрел такой алгоритм расчета НДС?
    Так-то авторы кодекса видимо сами запутались...
    Сказано, что объектом налога является выручка/оборот по оплате или по стоимости отгрузки. Т.е. если отгрузили на 1000р ,то по логике база НДС должна быть 1000, т.к именно эту сумму нам и перечислят.
    Если сказано заплатить 18% от выручки значит вся сумма и должна быть 100%
    т.е.
    1000 - 100%
    ндс - 18% => Sндс = 1000/100*18
    это по логике и по математике 5 класса
    На деле же получается, что наша выручка чудесным способом превращается в 118%.
    Т.е. базой стала не вся выручка котор соответсвует стоимости отгрузки или сумме оплаты, а только ее чистая часть.
    1000 - 118 - это уже не база, так как база для нахождения доли или процентов(по своей сути, заложенной в понятие доли/%) это всегда 1(100)
    Теперь, конечно, чтоб найти наши 18% НДСа нужно 1000 очистить от втюханного туда налога(те он типа уже там сидит) 1000/118*100 - получаем чистую стоимость(но не выручку, тк выручка это то что поступает на счет или указано в документах как конечная цена) и полученную сумму умножим на 18/100, после преобразования - 1000*18/118. Так типа нужно определять НДС из суммы выручки.
    Теперь объясните чем руководствовались составители НК и иже с ними, кода давали понятие выручки и НДС, а далее указали такой способ расчета?
    По сути у нас НДС не с выручки а со стоимости продукции до накрутки на нее НДСа:
    стоимость 1000р
    НДС - 1000*0,18=180р
    Сумма к оплате 1180 - по определению выручки это она и должна быть базой, те именно с нее и должны изымать 18% => 1180/100*18, дак ведь нет - тут и проявляются чудеса математической и налоговой софистики. Наша выручка это уже не база -это база увеличенная на 18%, те 118% - вуаля! Так что же всетаки это за зверь такой - НДС?
    В понятиях НК пишем определение НДС одно, при расчете подразумеваем другое, а на деле это налог не на доб стоимость, которую в результате произв.-хоз. деятельности генерирует эконом. субъект, а налог с продаж или даже налог на покупку, тк ложиться он целиком и полностью на конечного потребителя, который не включает в стоимость в будущей продукции НДС, тк ничего не производит и не перепродает, а приобретает товар для собственного потребления.
    Вот вам и налог!
    Но, черт с ним, со смыслом налога! Почему базой для исчисления (т.е. за 100%) принимается не сама выручка по ее определению, а какя-то виртуальная стоимость до налога? Если вам сказали - Отдайте государству 18% яблока - вы же не станете его сначала делить на 118 и потом находить 18%, тк яблоко это целое, единица, база, 100%, а значит 18%яблока = 1яблоко*18/100

  13. Клерк
    Регистрация
    13.02.2011
    Сообщений
    172
    Тема для чайников а на деле проводки какие-то.
    Давайте с самого начало с теории.
    НДС 18%.
    Куплена единица товара за 1000 р. в т.ч. ндс18% 21.01.2011
    Продана эта единица товара за 2000 р. в т.ч. ндс18% 21.02.2011

    Что и сколько и когда платить в этом случае?Как расчитать его? Или налоговая сама пришлет сколько платить. Вот так я думаю будет для чайников...то бишь для мя.
    Последний раз редактировалось milanarzamas; 20.02.2011 в 16:56.

  14. Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Или налоговая сама пришлет сколько платить.
    Чего????
    Его вообще то декларировать надо

  15. Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Давайте с самого начало с теории.
    Ну, вообще то есть замечательная статья в НК, НДС называется. Неплохо бы ее для начала прочитать.

    Куплена единица товара за 1000 р. в т.ч. ндс18% 21.01.2011
    Продана эта единица товара за 2000 р. в т.ч. ндс18% 21.02.2011

    Что и сколько и когда платить в этом случае?Как расчитать его?
    Дт 41 Кт 60 847,46 - куплена единица товара
    Дт 19 Кт 60 152,54 - учтен НДС
    Дт 68 Кт 19 152,54 - НДС принят к зачету
    Дт 62 Кт 90.1 2000 - реализована единица товара
    Дт 90.3 Кт 68 305,08 - НДС к уплате в бюджет


    305,08 - 152,54 = 152,54 руб. - уплатите в бюджет

  16. Клерк
    Регистрация
    13.02.2011
    Сообщений
    172
    Спасибо большое, вот теперь понятно...!
    Правильно понял:Уплатить сначала в бюджет 305,08. Потом предьявить - 152,54 к возврату.
    Еще в какие сроки все это зделать нужно, см. условия задачи.

  17. Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Уплатить сначала в бюджет 305,08. Потом предьявить - 152,54 к возврату.
    Еще в какие сроки все это зделать нужно, см. условия задачи.
    Нет. Вы в бюджет платите только 152,54.
    Декларируется раз в квартал - 20 января, апреля, июля, октября
    Далее платится тремя частями, предположим 152,54 - это за первый квартал. Значит 50,84 - 20 апреля, мая и июня

  18. Клерк
    Регистрация
    13.02.2011
    Сообщений
    172
    Очень благодарен-наконец-то теперь понял, что такое НДС, будьоннеладен.
    но и на засыпку:
    а если сумма НДС при продаже товара меньше оплаченного мною при покупки, то как тогда?

    купил за 1000 с ндс18% - 152,54
    продал за 1100 с ндс18% - 167,79
    Последний раз редактировалось milanarzamas; 20.02.2011 в 19:11.

  19. Аноним
    Гость
    Еще объясните milanarzamas правильность оформления счетов-фактур,НДс с авансов, книгу покупок, книгу продаж........Бухгалтера возьмите, не жмитесь, дороже выйдет.

  20. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    а если сумма НДС при продаже товара меньше оплаченного мною при покупки, то как тогда?

    купил за 1000 с ндс18% - 152,54
    продал за 1100 с ндс18% - 167,79
    Вообще-то у вас в примере продали дороже, чем купили
    Если наоборот, то будет НДС к возмещению, о чем в этой теме уже сказано было.

  21. Клерк
    Регистрация
    13.02.2011
    Сообщений
    172
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Еще объясните milanarzamas правильность оформления счетов-фактур,НДс с авансов, книгу покупок, книгу продаж........Бухгалтера возьмите, не жмитесь, дороже выйдет.
    возьму обязательно со временем.
    Счет-фактуру знаю как оформлять, НДС с авансов - это интересно тоже, как и книгу покупок и книгу продаж -зачем они эти книги?Обязательны ли?

  22. Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Обязательны ли?
    Обязательны. Это налоговые регистры. Данные в них должны соответствовать и декларации, и 68 счету. Впрочем, 68 счету могут и не соответствовать (когда исправления внесены уже будущим периодам, после баланса), но в таком случае вы должны уметь пояснить и аудитору и налоговому инспектору, почему несоответствие

  23. Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    milanarzamas, мне вот просто интересно - в другой теме вы интересовались ведением кассы при УСНО, если ваша организация на УСНО - зачем вам НДС?

  24. Клерк
    Регистрация
    13.02.2011
    Сообщений
    172
    Интересовался, чтобы новую тему не плодить.Вопрос то не различает систему в том случаи. Моя фирма на ОСНО и НДС мне нужна, а то покупать ни кто не будет.

  25. Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    чтобы новую тему не плодить
    да плодите на здоровье

  26. Клерк
    Регистрация
    20.04.2011
    Сообщений
    18
    Прошу прощения! Расскажите кто знает, как оформляется товарная накладная с НДС? Что для этого необходимо? Занимаюсь производством гаражных шарниров, сдаю на реализацию, один клиент попросил товарную накладную с НДС, а я и знать не знаю что это...

  27. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    VSVadim, а вы плательщик НДС?

  28. Клерк
    Регистрация
    20.04.2011
    Сообщений
    18
    Нет. У меня упрощенная система налогооблажения.

  29. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Нет. У меня упрощенная система налогооблажения.
    Вы покупателю об этом сказали?
    Не должны вы делать накладные с НДС и счета-фактуры выписывать. Если счет-фактуру с НДС выпишете, то всю сумму НДС, указанную в нем, придется государству отдать

  30. Клерк
    Регистрация
    20.04.2011
    Сообщений
    18
    Нет, покупателю об этом не говорил. Что в таком случае лучше делать? И какой документ выписывать при продаже или сдаче на реализацию? Я делаю товарные накладные, где ставлю кол-во товара, печать и роспись свою и покуптеля.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)