Точно, о здоровье заботятся. Развивают быстроту реакции и стрессоустойчивость в кризисных ситуациях.
Точно, о здоровье заботятся. Развивают быстроту реакции и стрессоустойчивость в кризисных ситуациях.
А что мне будет, если я не буду делать счета-фактуры на авансы, если покупатель их не будет спрашивать, а буду делать только на отгружаемые товары? НДС с авансов (предоплат), если они остаются на конец квартала, так и так надо платить, хоть со с/ф, хоть без; если товар не оплачен поставщику, НДС так и так нельзя пустить в зачет. Какой смысл этих счетов-фактур, если отгрузка не производилась?
КАКИЕ ИДИОТЫ ЭТО ПРИДУМАЛИ?
на последнее слово не претендую...
И еще, как они рекламируют снижение налога на прибыль на 4%, а под шумок хотят увеличить ЕСН, если не ошибаюсь, на 8%.
на последнее слово не претендую...
А как быть с нумерацией, если одному и тому же клиенту, получается, нужно делать две счет-фактуры на абсолютно одинаковый товар? Как приходывать эти счета-фактуры?
Люди, придумавшие это, похоже, счет-фактуры даже в глаза не видели... На УСНО, что-ли перейти...
на последнее слово не претендую...
где об этом прочитать подскажитепод шумок хотят увеличить ЕСН, если не ошибаюсь, на 8%.
__________________
А зачем им на них смотреть??Фиг ли, есть налогоплательщик, пусть парится
![]()
А кто нибудь в налоговой узнавал про декларацию? что они говорят? надо сдавать?



KocmosMars, да в налоговой еще и про закон-то не слышали. Что они Вам могут сказать, если им еще не спустили сверху указания?
А по электронке можно письмо отправить или надо лично нести?



А что Вы имеете ввиду под электронкой?
Ну в программе по которой я отправляю отчетность в налоговую есть функция отправлять письма, там как в электронной почте файл текстовый прикрепляешь и она тебе его должна в налоговую отправить, я так думаю. Если честно ни когда не пробывал. Но жутко хочется!!А что Вы имеете ввиду под электронкой?
В ленте новостей промелькнуло, что кто-то задумался над этим. Но ведь может кому-то и понравится...Сообщение от so-ali
на последнее слово не претендую...
Медведев сказал что с 2010 года будет поднят ЕСН на 8 процентов. ФБ не будет все будет сразу уходить в ПФР. Это связоно с повышением пенсий!
Похоже, да. Но почему-то только с 2010 года (см. п. 2 ст. 9 злосчастного ФЗ).Это что, можно не сдавать уточненки при обнаружении ошибки, которая привела к увеличению налога?
Народ!!! Вы о чём? До НДС-а с 2009 года ещё дожить надо!!!!
Блин, что с прибылью то делать????
Вешалка полная, меня директор завтра растреляет...
Читаю-читаю и не поним аю.Я заплатила аванс,теперь если мне поставщик не выдал на него счет-фактуру,это не аванс что-ли?Так я с аванса мною оплаченного и не платила ничего.
Народ, что делать будем? Платим авансы или сдаем декларацию и платим по факту!!! Я по факту, зачем бюджет кредитовать, перебьются!![]()
А еще нужно будет пересчитать все разницы по ПБУ 18 в связи с изменением ставки налога на прибыль!
Так, еще начиталась.А почему мы все делаем вывод,что при получении счф от поставщика на аванс можно быдет этот НДС поставить в зачет?
Было:Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
1. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налогоплательщик (налоговый агент, указанный в пунктах 4 и 5 статьи 161 настоящего Кодекса) дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму налога.
Добавляем: про статью 164.пишу окончание фразы: налогоплательщик обязат предъявить покупателю этих товаров,рбот,услуг,сумму налога исчисленную в порядке,установленном п4 ст 164
Статья 164. Налоговые ставки
4. При получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), предусмотренных статьей 162 настоящего Кодекса, а также при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, предусмотренных пунктами 2 - 4 статьи 155 настоящего Кодекса, при удержании налога налоговыми агентами в соответствии с пунктами 1 - 3 статьи 161 настоящего Кодекса, при реализации имущества, приобретенного на стороне и учитываемого с налогом в соответствии с пунктом 3 статьи 154 настоящего Кодекса, при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в соответствии с пунктом 4 статьи 154 настоящего Кодекса, при передаче имущественных прав в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 155 настоящего Кодекса, а также в иных случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом сумма налога должна определяться расчетным методом, налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки, предусмотренной пунктом 2 или пунктом 3 настоящей статьи, к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
и нигде ничего ни про книгу покупок, ни про НДС в зачет. Получается ,что если мы раньше выписывали эту счф сами себе, то теперь еще и покупателю. И ничего не зачитываем нигде
Смущают жобавки в 171 и 170. Тогда получаетя,что один вычет я получаю с аванса поставщику, а второй при получании работы-услуги-материала.Двойной что-ли?



Да. Но только один из них подлежит восстановлению, при появлении второго.Двойной что-ли?
Best regards, Михаил
А вот и нашла, теперь это будет называться НДС восстановленный, по ст 170. БудСтатья 173. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьей 171 настоящего Кодекса (в том числе налоговых вычетов, предусмотренных пунктом 3 статьи 172 настоящего Кодекса), общая сумма налога, исчисляемая в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса и увеличенная на суммы налога, восстановленного в соответствии с настоящей главой.(в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
ем восстанавливать налог зачтенный с предоплат.
Ну какой бред-то придумали!
у меня 1000 абонентов, предоплата бывает в3 копейки!Я конечно дам заказчикам счф.Но что они с ней делать будут?



m'm, там еще много чего написано...pls - не копируй сюда ВЕСЬ текст статей. И НК - тоже.
Best regards, Михаил



Опять 25ть. Вычтут НДС. Уже 10 страниц об этом...Но что они с ней делать будут?
Best regards, Михаил
Та же проблема, аванс в 3 копейки, а отправить по почте эту счет-фактуру, да если еще заказным письмом.... какая "экономия" в условиях кризиса!предоплата бывает в3 копейки![]()
Народ, как делать будете.Я планирую сч/ф на аванс присваивать отдельный префикс АВ и отдавать эту сч/ф покупателю. Если сплошную нумерацию делать запутаешься нафиг!![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)