×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2008
    Сообщений
    29

    1сv7: Вопрос по декларации НДС.

    Заполняю в декларации по НДС 3й лист. И возник такой вопрос как заполнить 270(280) строку, там отражается сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, подлежащая вычету? Какая должна быть проводка?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2008
    Сообщений
    29
    неужели такой сложный вопрос?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2008
    Сообщений
    26
    при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, подлежащая вычету? Какая должна быть проводка?
    Дт Кт Сумма
    76/5 51 100 перечисление аванс таможен. платежей
    19/4 76/5 80 начисление НДС при выпуске ГТД
    68/2 19/4 80 зачет НДС уплачен. на таможне
    41 76/5 20 начисл. сборов,пошлин при выпуске ГТД

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2008
    Сообщений
    29
    ой спасибо тебе я попробую!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)