Заполняю в декларации по НДС 3й лист. И возник такой вопрос как заполнить 270(280) строку, там отражается сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, подлежащая вычету? Какая должна быть проводка?
Заполняю в декларации по НДС 3й лист. И возник такой вопрос как заполнить 270(280) строку, там отражается сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, подлежащая вычету? Какая должна быть проводка?
неужели такой сложный вопрос?![]()
Дт Кт Суммапри ввозе товаров на таможенную территорию РФ, подлежащая вычету? Какая должна быть проводка?
76/5 51 100 перечисление аванс таможен. платежей
19/4 76/5 80 начисление НДС при выпуске ГТД
68/2 19/4 80 зачет НДС уплачен. на таможне
41 76/5 20 начисл. сборов,пошлин при выпуске ГТД![]()
ой спасибо тебея попробую!
![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)