Подскажите, как правильно отразить начисление з/п в виде натуроплаты.
Наша организация часть з/п выдает пшеницей. Списание со склада проходит как реализация, какие будут проводки?
Надо начислять на Дт 205 или 302?
Подскажите, кто знает.
Подскажите, как правильно отразить начисление з/п в виде натуроплаты.
Наша организация часть з/п выдает пшеницей. Списание со склада проходит как реализация, какие будут проводки?
Надо начислять на Дт 205 или 302?
Подскажите, кто знает.
Не зарплату начисляете как натуроплату а удержание с зарплаты перечисляете на свой же счет платежкой с 211 на 130 в счет оплаты по приобретенным сотрудникам товарам.
Т.е. у вас должен быть договор на продажу товара в котором вы предусматриваете способ безналичной оплаты по закрытию месяца и заявление сотрудника с просьбой производить удержание из его зарплаты и перечислять на такой-то (ваш) счет.
по внебюджету отгрузили товар
дт 2.401.01.130 кт 2.105.07.440
начислили долг за сотрудником
дт 2.205.03.560 кт 1.401.01.130
по бюджету начислили зарплату
дт 1.401.01.211 кт 1.302.01.730
дт 1.302.01.830 кт 1.304.03.730
дт 1.304.03.830 кт 1.304.05.211 отправили платежку с бюджетного счета на внебюджетный как удержания сотрудников в счет оплаты товаров
по внебюджету платежка пришла на 130 отражаем погашение долга сотрудника на основании выписки
дт 2.201.01.510 кт 2.205.03.510
Извините не доглядел
ошибочно 1 вместо 2
дт 2.205.03.560 кт 1.401.01.130
должно быть
дт 2.205.03.560 кт 2.401.01.130
в целом так:
по внебюджету отгрузили товар
дт 2.401.01.130 кт 2.105.07.440
начислили долг за сотрудником
дт 2.205.03.560 кт 2.401.01.130
по бюджету начислили зарплату
дт 1.401.01.211 кт 1.302.01.730
дт 1.302.01.830 кт 1.304.03.730
дт 1.304.03.830 кт 1.304.05.211 отправили платежку с бюджетного счета на внебюджетный как удержания сотрудников в счет оплаты товаров
по внебюджету платежка пришла на 130 отражаем погашение долга сотрудника на основании выписки
дт 2.201.01.510 кт 2.205.03.510
Кстати слышал что если речь идет о товарах а не услугах то 440 а не 130 код.
Как правильно?
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг
000 3 02 01010 01 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых федеральными учреждениями
000 3 02 01020 02 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Последний раз редактировалось Plesen~; 26.11.2008 в 12:41.
000 3 02 02000 00 0000 440 Доходы от продажи товаров
000 3 02 02010 01 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой федеральными учреждениями
000 3 02 02020 02 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
ПРИКАЗ МФ от 24 августа 2007 г. N 74н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Приложение 1
Спасибо, просто сами мы от понятия товара как можем уходим, у нас все в виде услуг.
Но даже в тех проводках которые я находил в публичных источниках доходы от продажи товаров почему то описывают по 130 а не 440.
И в балансах 440 я видел только у одного учреждения...
Может у меня неправильное понимание слова "товар"? Правильно я понимаю что товар это любая реализуемая продукция а не только перепродажа?
Вобщем пошел искать проводки дальше, нужно ведь развиваться.
PS Okssana у вас 440 в смету заложен или у вас все по 130?
счета 40101440 в природе не бывает... есть счет 40101130
код - это КБК, 20 знаков... при чем здесь как "заложено" в смету??
в смете код дохода по бюджетной классификации, 20 знаков, не проводки
Неизвестный, ты опять блудишь в трех соснах и с собой народ прихватываешь чтоб блудить с народом??
Угу в этом вопросе точно блуждаю а так как у нас есть "редакционно-издательские услуги" то иногда в них прячется "полиграфическая продукция" поэтому очень необходимо разобраться...
"счета 40101440 в природе не бывает... есть счет 40101130
код - это КБК, 20 знаков... при чем здесь как "заложено" в смету??"
1. В смете по товарам должен быть 000 3 02 02020 02 0000 440 ?
2. В выписке банка при зачислении дохода будет 000 3 02 02020 02 0000 440?
3. В 137 форме будет 000 3 02 02020 02 0000 440?
4. Если по выписке банка у нас будет КБК 000 3 02 02020 02 0000 440 какую аналитику мы поставим на забалансовом 17 ?
Хотя бы кратко по пунктам да-нет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)