Наша организация находится на общей системе налогообложения (плательщик НДС).
На рсч поступил аванс за товар от Покупателя (организация -неплательщик НДС, в платежке назначение: «НДС не облагается»).
Наша организация, как плательщик НДС должна начислить НДС с аванса (даже если он не выделен в платежке), и соответственно показать это в декларации как НДС с аванса полученного. Правильно ли я рассуждаю???
У поставщиков мы покупаем товар с НДС, который в последствии можно принять в зачет в бюджет, и показать в декларации.
Отгружаем мы товар поставщику со своей наценкой , (Поставщик который перечислил аванс), сумма отгрузки включает НДС, мы выделяем его в ТН и счф (т.к. являемся плательщиком НДС).
Вопрос у меня в следующем: Как правильно в данной ситуации отразить суммы НДС (к начислению, и зачету) в декларации за 4 квартал 2008г.?


Ответить с цитированием

