×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Аноним
    Гость

    Зачисление НДС в конце квартала

    Подскажите пожалста, если работы выполнены фактически с 1 по 25 декабря, то мы можем отчетный период в КС-2, КС-3 ставить с 1 по 25 декабря, а дату составления первым рабочим днем 11 января? И счет-фактуру тоже 11 января выписать?
    Если дата составления КС-2, КС-3 будет стоять 31 дек., то счет-фактуру мы можем 11 января выписать? Как вообще определить на какой квартал мы должны зачислять НДС - по дате составления КС-2, КС-3 или по дате счета-фактуры?

    Заказчик просит чтобы у него выполнение прошло декабрем, а нам нужно зачислить НДС в 1 квартале 2009 г. а не в 4 кв. 2008 г., как это сделать и какие даты на документах поставить?
    По договору после окончания работ мы должны в течение 10 дней предоставить КС-2, КС-3.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    С-ф выписывается и возникает обязанность начислить НДС в момент реализации, дата приема заказчиком работ будет датой реализации. У вас с заказчиком разные задачи и угодить при таком раскладе всем не получится, так что нужно договориться. А чего вы так в 1 квартал стремитесь, у вас что, аванса не было?

  3. Аноним
    Гость
    Выполнение пусть проходит декабрем, счет-фактуру можно выставить втечение 5 дней.Т.е. в январе вы выпишите счет-фактуру и начислите НДС.
    "3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав."

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)