Подскажите как быть, нашла ошибку в июньской счет-фактуре, каким то образом упустила 13 коп. НДС, соответственно в книге покупок одна сумма, а в счет- фактуре на 13 коп. больше. Что делать, составлять доп. лист и уточненку либо зачесть их в текущем квартале?
Заранее большое спасибо!!

Ответить с цитированием