×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Клерк
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    18

    Авансовый отчет в 8.1(ред. 1.6)

    Деньги под отчет сотрудникам перечисляем п/п на их зарплатные карты.
    При заполнении закладки "Авансы"-"документ аванса" в а/о программа раскрывает ПУСТОЙ список "Платежное поручение исходящее", т.е. выбирать не из чего.
    Я не великий спец в этой программе, работаю и изучаю....
    Что не так???
    Помогите, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    18
    Ура!!! Я разобралась.
    Моя ошибка была в том, что п/п на перечисление денег под отчет нужно было оформлять как "Перечисление денежных средств подотчетнику".
    Я это делала как "Прочее списание ден ср-в". Поэтому в список и не попадали перечисленные суммы.
    Возможно, эта информация пригодится тем, кто с этим может столкнуться в работе.
    Удачи всем!!!

  3. Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    ЕленаЕлена, спасибо вам пригодилось
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  4. Клерк
    Регистрация
    01.12.2004
    Сообщений
    29
    Хм... А я закладку "Авансы" вообще не заполняю. Все перечисленные ранее денежки попадают в "Предыдущий аванс". Если заполнять "Авансы", то надо еще и "Предыдущий аванс" в печатной форме редактировать.

  5. Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    А я закладку "Авансы" вообще не заполняю.
    и прога видит эти деньги и засчитывает ТРУ как оплаченные при оприходовании?
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  6. Клерк
    Регистрация
    01.12.2004
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Tortilla Посмотреть сообщение
    и прога видит эти деньги и засчитывает ТРУ как оплаченные при оприходовании?
    Не очень поняла вопрос. Если на пальцах:
    01.04.09 делаю перечисление подотчетных денег - 5000 руб., вид платежки указываю "перечисление подотчетнику"
    01.04.09 разношу выписку, она дает проводку Дт71 Кт 51 - 5000 руб.
    03.04.09 сотрудник сдает авансовый. Создаю новый авансовый, разношу расходы, приходую материалы, отражаю оплату. Вкладку "Авансы" не трогаю. После проведения нажимаю кнопочку "печать", в печатной форме в графе "Предыдущий аванс" стоят эти самые 5000, остальные графы заполняются автоматически - там чистая арифметика.
    Если заполняю на вкладке "Авансы" документы, по которым были получены деньги, то в печатной форме остаток денег за подотчетником получается неправильный, потому как программа считает "предыдущий аванс" (5000)+ "аванс" (5000). То есть печатную форму приходится править ручками. А зачем нам лишняя работа?

  7. Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Eek,
    отражаю оплату.
    - как именно?
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  8. Клерк
    Регистрация
    03.04.2009
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Tortilla Посмотреть сообщение
    Eek, - как именно?
    мне это тоже оч. интересно не трогая вкладку "Авансы"

  9. Клерк
    Регистрация
    01.12.2004
    Сообщений
    29
    Подотчетник отчитывается 1) по покупке ГСМ (обычный чек с заправки) 2) внес в кассу поставщика денежку за канцтовары и собственно, их получил. а потому отчитывается кассовым чеком + имеет товарную накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру.
    1) заполняю вкладку "товары". После проведения товара (ГСМ) встанет на 10.03 на склад, который указан в надтабличной части. К нему позже делаю поступление материалов без проведения, чтобы только распечатать.
    2) заполняю вкладку "Оплата", там все просто - все реквизиты из первички, в отчете оставляю только кассовый чек и копию счет-фактуры и накладной. Оригиналы идут в папку с поставщиками. Программа деалет проводку Дт60 Кт 71. Товар по накладной приходую документом "Поступление товаров..." Дт 10 Кт 60
    Оплата гостиничных счетов, почтовых услуг, суточные разносятся на вкладке "Прочее" в корреспонденции со счетами учета затрат.

  10. Клерк
    Регистрация
    01.12.2004
    Сообщений
    29
    Провела сейчас эксперимент. Поставила на вкладку "авансы" документы. Программа проводок с нее не дает. Она используется только для заполнения печатной формы. При этом программа Все предыдущие перечисления или выдачу наличных подотчетнику учитывает в сумме остатка по предыдущему авансу.

  11. Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Eek, меня больше волнует вопрос
    прога ... засчитывает ТРУ как оплаченные при оприходовании?
    - я имела в виду - у меня при УСН 1С при формировании КУДиР не видит такие ТМЦ как оплаченные и не списывает в расходы соответственно...
    Я так понимаю закладка "оплаты" для заполнения по первичке на оплаты поставщикам, а вот "авансы" на отражение сумм выданных под этот отчет...
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  12. Клерк
    Регистрация
    01.12.2004
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Tortilla Посмотреть сообщение
    Я так понимаю закладка "оплаты" для заполнения по первичке на оплаты поставщикам, а вот "авансы" на отражение сумм выданных под этот отчет...
    Абсолютно верно.
    Я работаю на ОСНО, так что могу лишь предположить, что Ваш вариант как раз с закладкой "Оплата" и последующими телодвижениями. Хотя я, на Вашем месте, пообщалась бы с обслуживающими программистами. Это неправильно, что ТМЦ, приобретенные за наличку и оприходованные через АО, программа не видит как оплаченные.

  13. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Eek Посмотреть сообщение
    Это неправильно, что ТМЦ, приобретенные за наличку и оприходованные через АО, программа не видит как оплаченные.
    Подотчетнику еще надо деньги выдать.

  14. Клерк
    Регистрация
    01.12.2004
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Подотчетнику еще надо деньги выдать.
    А Вы выше тред не читали? Мы ему их на карточку уже перечислили платежным поручением

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)