В декабре 2007г. бухгалтер провел реализацией сумму полученной предоплаты (отнес НДС на 90.3)(в декларации НДС поставил как надо по стр.полученных авансов) В 2008г.была получена еще одна предоплата и в 3 квартале - реализация. В декларациях по НДС ошибок нет, но вот расхождение в БУ по сч68.2 и сумме в декларации по НДС получилось большое (на сумму НДС с предоплаты в дек.2007). Как исправить (какими проводками) такое расхождение?

Ответить с цитированием
