×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Аноним
    Гость

    если ндс не облагается

    вопрос может быть глупый, но: если мой контрагент освобожден от уплаты НДС (именно освобожден, а не 0%), должна ли я выписывать ему сч/ф? Вносить в книгу продаж? вносить в книгу покупок, при авансе?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Если вы на ОСНО - да, выписываете все счета-фактуры.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    вам дело нет до его налогообложения

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Если вы ему что-то отгружаете, то выписываете Сч-ф и платите НДС
    Если он вам что-то отгружает без НДС, то вы никакие сч-ф не выписываете

  5. #5
    Аноним
    Гость
    а какой я ндс плачу? я ведь высставляю сч/ф без налога, и акты тоже-у нас услуги. в графе "ставка ндс" ставлю-без налога, или не так? потом смотрю проводки-по сч/ф их нет, так как нечего выделять...может я ошибаюсь

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    а какой я ндс плачу? я ведь высставляю сч/ф без налога, и акты тоже-у нас услуги.
    А почему без налога? Ваши услуги не облагаются НДС?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    а они иначе не подписывают акт, говорят, что раз они освобождены. то и счета и акты должны быть без ндс, так им, говорят, всегда делали, а я первый раз столкнулась, поэтому не знаю....поразмыслила, они нерезиденты (кипр)-у них двойное налообложение исключено...вот я и спрашиваю, т.е. мне иссчитывать ндс из той суммы, которая для других контрагентов идёт БЕЗ ндс?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Вы тоже освобождены от НДС? Или на упрощенке? Если так, то ничего на авансы выписывать не надо.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    нет, у нас ТСНО. вот сейчас сижу в панике...как это я положилась на их убеждения, не знаю как поступить теперь.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    прочитала п. 7 инструкции: При отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), не облагаемых налогом на добавленную стоимость, в счете-фактуре сумма налога не указывается и делается надпись или ставится штамп "Без налога (НДС)". и решила, что они правы...

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нет, у нас ТСНО. вот сейчас сижу в панике...как это я положилась на их убеждения, не знаю как поступить теперь.
    т.е.ОСНО

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, что это за иностранцы? Представительство в России? какая-то международная организация?
    Может быть действительно ставка 0%

  13. #13
    Аноним
    Гость
    да, представительство в РФ.

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну тогда вероятно действительно 0%. Статья 164 п.1 пп.7

  15. #15
    Аноним
    Гость
    ок. спасибо, камень с души. ну тогда в книгу покупок-то мне их вносить при зачете аванса, ведь проводки не формируются?

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Аноним, вы только не забудьте бумаги собрать. Вот этот документ поищите (если представительство ваш все-таки дипломатическое):
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2000 N 1033
    "О ПРИМЕНЕНИИ НУЛЕВОЙ СТАВКИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ И ПРИРАВНЕННЫМИ К НИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ ИЛИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ЭТИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С НИМИ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)