Ситуация такая: Мы приобрели оборудование у поставщика для последующей перепродажи. У нас нет возможности оплатить данное оборудование. Мы решили сделать взаимозачет. Но для правомерного зачета НДС мы должны оплатить этот НДС поставщику, так? Предположим мы купили за 118000 руб. в т.ч НДС 18000 рублей. Вопрос в следующем:
1. 18000 рублей мы перечисляем поставщику и в платежке в графе "Назначегние платежа" мы указываем "Сумма ндс по взаимозачету"?
2. акт взаимозачета мы составляем на 100000 рублей и указываем что эта сумма без НДС?
3. счет-фактуру на оборудование (по которой мы проведем взаимозачет) выписывам на 118000 рублей, в т.ч. НДС 18000 рублей?
Спасибо!





