×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    14

    Бух.учет таможенных платежей

    Добрый всем вечер, помогите разобраться.

    Компания платит авансовые платежи, как отразить это в бух.учете?
    везде пишут такие проводки:
    пошлина дт 76,5 и кт 51 и ндс дт 68,2 и кт 51,
    но ведь ндс мы платим не бюджету, а таможне!!!
    ( и в некоторых платежках не разделяем на пошлину и ндс)
    и как узнать какую сумму я должна отнести на 68, а какую на 76,5, ведь товар пришел в 3 квартале, а оплачивали во 2 ?
    Вопрос в том , что можно ли все суммы учитывать на 76,5?
    тогда проводка на ндс оплаченного на таможне будет дт 76,5 и кт 51. (тем более нам будут возвращены неиспользованные суммы и они так же вернуться на 76,5)
    и когда придет товар, то ндс оформится дт 19,4 и кт 76,5.
    когда я сделаю запись в книге покупок (дт 68,2 и кт 19,4) , т.е. поставлю к возмещению, тогда и получится долг бюджета перед предприятием, когда вернут ндс, будет проводка дт 51 и кт 68,2.
    Или я где то ошибаюсь?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,902
    но ведь ндс мы платим не бюджету, а таможне!!!
    если не ошибаюсь - это все УФК. Они там сами поделяться.
    и как узнать какую сумму я должна отнести на 68, а какую на 76,5
    из ГТД

  3. Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    14
    Вопрос в том , что можно ли все суммы учитывать на 76,5?
    Так и не поняла...

  4. Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    14
    из ГТД
    знаю что из ГТД , но это тогда когда она у меня (ГТД) , а когда только аванс делаю...я не знаю сколько чего у меня будет.
    вот и спрашиваю каким образом учитывать...

  5. Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,902
    76 51 - перечислен НДС
    19 76- выделен НДС по ГТД
    68 19 - принят к зачету НДС.
    Какие проблемы? Проводки стандартные

  6. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    76 51 - перечислен НДС
    я бы этой проводкой отразила перечисление аванса на таможенный депозит
    Например
    76-51-100 р. аванс
    19-76 - выделен НДС 80 р.
    15 (41)-76 - выделены пошлины и сборы 20 р.
    68-19 - принят к зачету НДС 80 р.
    везде пишут такие проводки:
    пошлина дт 76,5 и кт 51 и ндс дт 68,2 и кт 51,
    ну не везде....
    Вопрос в том , что можно ли все суммы учитывать на 76,5?
    нужно, ИМХО
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)