Добрый всем вечер, помогите разобраться.
Компания платит авансовые платежи, как отразить это в бух.учете?
везде пишут такие проводки:
пошлина дт 76,5 и кт 51 и ндс дт 68,2 и кт 51,
но ведь ндс мы платим не бюджету, а таможне!!!
( и в некоторых платежках не разделяем на пошлину и ндс)
и как узнать какую сумму я должна отнести на 68, а какую на 76,5, ведь товар пришел в 3 квартале, а оплачивали во 2 ?
Вопрос в том , что можно ли все суммы учитывать на 76,5?
тогда проводка на ндс оплаченного на таможне будет дт 76,5 и кт 51. (тем более нам будут возвращены неиспользованные суммы и они так же вернуться на 76,5)
и когда придет товар, то ндс оформится дт 19,4 и кт 76,5.
когда я сделаю запись в книге покупок (дт 68,2 и кт 19,4) , т.е. поставлю к возмещению, тогда и получится долг бюджета перед предприятием, когда вернут ндс, будет проводка дт 51 и кт 68,2.
Или я где то ошибаюсь?

Ответить с цитированием

