В фирме учет по методу начисления.В ноябре была крупная работа и под это дело приобрели мебель.В конце ноября -25- закрыли акт выполненных работ и съездили на завод забрали счет на оплату- 27 ноября.Оплатили 1 декабря, а привезли и выставили сч-фактуру 18 декабря. Проблема в том что, затраты нужно включить в ноябрь, в декабре вообще никакого закрытия нету...Какие будут проводки и как быть, если в декабре вообще никаких актов не закрывали.


Кстати, я так и не поняла, почему это так необходимо. Но если действительно необходимо - попросите поставщика переделать документы ноябрем. Вероятность того, что он согласится, невелика.

