Добрый день! Подскажите,пожалуйста! Дело-то вот в чем: у нас ООО 6% торговля, создали еще ООО 15%. Перенесли вручную из 1С:Торговли в 1С:Торговлю. А Бухгалтерию только вчера установили. А там с расходами какая-то засада. Типа после реализации только они принимаются. Я вот думаю, а как она (программа) должна определить что реализованный товар был именно от этого поставщика а не от другого? А вообще можно сделать так: поступление МПЗ (товар-1шт-сумма, а не расписывать, т.к все это ведется в Торговле), а потом сразу "реализация" по такой же схеме? Иначе расход не принимает.

