С НДС по экспорту вроде бы все понятно, будет предъявляться к зачету, после сдачи в ИМНС документов, подтверждающих экспорт.
Отгрузка была в декабре.
Подскажите, пожалуйста, а для целей расчета прибыли эту реализацию считать как обычную? в том периоде, когда реально она произошла?
Заранее спасибо. Елена.


