Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста, верный путь!
Мы (импортеры) уплатили на таможенной территории РФ НДС 2/6-08 курс "один" в рублях, а приход товара был 4/06-08 - курс "другой". следовательно сумма НДС по курсу 4/6 не соответствует уплаченной. Какую сумму принимать к вычету начисленную (в декларации) или фактически уплаченную. Возникают в этом случае суммовые разницы? Подскажите пожалуйста


